图书介绍

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新编金融审计实务
  • 藏南宁主编 著
  • 出版社: 北京:中国物价出版社
  • ISBN:7800706788
  • 出版时间:1996
  • 标注页数:379页
  • 文件大小:14MB
  • 文件页数:387页
  • 主题词:金融审计

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图书目录

第一节 固定资产概述167

第一章 金融审计概论1

第一节 金融管理体制沿革1

第二节 金融审计监督7

第三节 金融审计对象、范围和方法10

第二章 现金资产审计15

第一节 现金资产概述15

第二节 现金资产审计目标19

第三节 现金资产内部控制要点评审22

第四节 现金资产实质性检查25

第三章 应收款项审计36

第一节 应收款项概述36

第二节 应收款项审计目标43

第三节 应收款项内部控制要点评审46

第四节 应收款项实质性检查49

第四章 代理业务审计59

第一节 代理业务概述59

第二节 代理业务审计目标71

第三节 代理业务内部控制要点评审74

第四节 代理业务实质性检查78

第五章 贷款审计88

第一节 贷款概述88

第二节 贷款审计目标95

第三节 贷款内部控制要点评审98

第四节 贷款业务实质性检查103

第六章 投资审计114

第一节 投资概述114

第二节 投资审计目标119

第三节 投资内部控制要点评审121

第四节 投资实质性检查125

第七章 证券业务审计134

第一节 证券业务概述134

第二节 证券业务审计目标152

第三节 证券业务内部控制要点评审156

第四节 证券业务实质性检查160

第八章 固定资产审计167

第二节 固定资产审计目标177

第三节 固定资产内部控制要点评审181

第四节 固定资产实质性检查184

第一节 无形资产、递延资产及其他资产概述193

第九章 无形资产、递延资产及其他资产审计193

第二节 无形资产、递延资产及其他资产审计目标201

第三节 无形资产、递延资产及其他资产内部控制要点评审205

第四节 无形资产、递延资产及其他资产实质性检查208

第十章 流动负债审计217

第一节 流动负债概述217

第二节 流动负债审计目标225

第三节 流动负债内部控制要点评审228

第四节 流动负债实质性检查235

第一节 长期负债概述241

第十一章 长期负债审计241

第二节 长期负债审计目标245

第三节 长期负债内部控制要点评审248

第四节 长期负债实质性检查250

第十二章 所有者权益审计260

第一节 所有者权益概述,260

第二节 所有者权益审计目标266

第三节 所有者权益内部控制要点评审268

第四节 所有者权益实质性检查270

第一节 营业收入概述278

第十三章 营业收入审计278

第二节 营业收入审计目标286

第三节 营业收入内部控制要点评审290

第四节 营业收入实质性检查293

第十四章 成本与费用审计301

第一节 成本与费用概述301

第二节 成本与费用审计目标307

第三节 成本与费用内部控制要点评审311

第四节 成本与费用实质性检查313

第一节 利润及其分配概述322

第十五章 利润及其分配审计322

第二节 利润及其分配审计目标328

第三节 利润及其分配内部控制要点评审330

第四节 利润及其分配实质性检查332

第十六章 会计报表审计344

第一节 会计报表概述344

第二节 会计报表审计目标349

第三节 会计报表内部控制要点评审352

第四节 会计报表实质性检查353

第十七章 审计报告365

第一节 国家审计机关的审计报告365

第二节 社会审计组织的审计报告372

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