图书介绍

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审计案例
  • 刘华编著 著
  • 出版社: 上海:上海财经大学出版社
  • ISBN:9787564217297
  • 出版时间:2013
  • 标注页数:333页
  • 文件大小:145MB
  • 文件页数:343页
  • 主题词:审计-案例-教材

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图书目录

第一章 审计基础理论1

第一节 审计科学性3

第二节 审计本质与假设6

第三节 审计概念框架11

第二章 西方注册会计师审计案例37

第一节 注册会计师审计概述39

第二节 审计准则案例55

第三节 审计责任案例63

第四节 后安然时代审计69

第五节 金融危机与资产负债表审计案例80

第三章 我国注册会计师审计案例95

第一节 我国注册会计师审计市场现状97

第二节 审计环境案例114

第三节 审计经典案例130

第四节 审计责任案例149

第四章 内部审计案例175

第一节 内部审计概述177

第二节 世界通信公司内部审计案例184

第三节 通用电气与百事集团内部审计比较分析186

第四节 航天通信公司内部审计案例196

第五章 内部控制案例201

第一节 内部控制概述203

第二节 万科公司内部控制案例210

第三节 三鹿集团内部控制案例222

第四节 巨人集团内部控制案例232

第五节 中海集团釜山公司内部控制案例245

第六节 中航油新加坡公司内部控制案例251

第七节 美国苹果公司内部控制案例262

第八节 法国兴业银行内部控制案例273

第六章 国家审计案例283

第一节 国家审计概述285

第二节 长江堤防隐蔽工程国家审计案例287

第三节 东方电子国家审计案例289

第四节 全面推进审计制度改革及立体协同294

第七章 审计意见案例301

第一节 审计意见概述303

第二节 否定意见及无法表示意见审计案例306

第三节 保留意见经典案例:科龙电器公司审计313

参考文献331

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