图书介绍

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审计学
  • 汪长英等主编 著
  • 出版社: 武汉:中国地质大学出版社
  • ISBN:7562513171
  • 出版时间:1998
  • 标注页数:352页
  • 文件大小:5MB
  • 文件页数:360页
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图书目录

第一篇 审计环境1

第一章 概论1

第一节 审计的产生和发展1

目录1

第二节 审计的对象和职能12

第三节 审计的种类和方法16

第四节 审计的组织25

第二章 审计依据、审计准则和审计质量控制33

第一节 审计依据33

第二节 审计准则37

第三节 审计质量控制56

第三章 审计职业道德和法律责任60

第一节 职业道德60

第二节 法律责任69

第四章 审计计划和审计程序80

第一节 审计计划80

第二篇 审计计划80

第二节 审计程序91

第五章 审计目标、审计证据与审计工作底稿102

第一节 审计目标102

第二节 审计证据108

第三节 审计工作底稿116

第六章 内部控制制度123

第一节 了解内部控制制度123

第二节 描述内部控制制度136

第三篇 审计实施143

第七章 控制测试与证实测试设计143

第一节 控制测试143

第二节 控制风险的评价及其记录152

第三节 设计证实测试155

第八章 审计测试中的抽样技术162

第一节 审计抽样的基本概述162

第二节 抽样方法173

第三节 抽样技术在审计测试中的运用177

第九章 收入循环审计194

第一节 收入循环性质194

第二节 内部控制制度197

第三节 应收帐款余额的证实测试204

第十章 支出循环审计215

第一节 支出循环性质215

第二节 内部控制制度218

第三节 固定资产余额的证实测试223

第四节 应付帐款余额的证实测试229

第十一章 员工服务循环审计与生产循环审计236

第一节 员工服务循环审计236

第二节 生产循环审计244

第十二章 投资循环审计与理财循环审计257

第一节 投资循环审计257

第二节 理财循环审计264

第十三章 现金余额审计276

第一节 现金余额的审计目标277

第二节 现金余额的证实测试278

第三节 现金挪用测试及备用金审计288

第十四章 计算机辅助审计291

第一节 计算机审计或计算机辅助审计的紧迫性291

第二节 计算机辅助审计的内容295

第三节 计算机辅助审计的要求298

第四篇 审计终结302

第十五章 审计报告302

第一节 外勤审计工作的结束及整理302

第二节 审计报告311

第十六章 审计档案327

第一节 审计档案的作用327

第二节 审计文件材料的立卷、归档329

附录 中华人民共和国审计法335

中华人民共和国注册会计师法343

主要参考文献352

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