图书介绍

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公司内部审计
  • 叶陈云著 著
  • 出版社: 北京:机械工业出版社
  • ISBN:9787111250333
  • 出版时间:2009
  • 标注页数:291页
  • 文件大小:61MB
  • 文件页数:297页
  • 主题词:企业-内部审计-研究-中国

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图书目录

基本原理简介1

第1章 掀起盖头揭开面纱1

看清公司内部审计的“庐山真面目”1

公司内部审计内涵1

公司内部审计功能8

公司内部审计的变迁14

行为规范描述20

第2章 没有规矩不成方圆20

熟悉内部审计的业务规范20

内部审计准则的含义与作用20

内部审计准则体系的框架结构与特点24

内部审计人员的职业道德规范28

工作前提概述33

第3章 兵马未动粮草先行33

做好内部审计的组织准备33

揭示内在矛盾的必然途径:内部审计机构的设置33

指导内部审计的重要机构:审计委员会41

执行内部审计工作的主体:内部审计人员44

操作步骤展示53

第4章 环环相扣循序渐进53

恪守内部审计的基本流程53

规范完整有的放矢:内审流程的概述53

千里之行始于足下:内审对象的选择56

运筹帷幄事半功倍:内审方案的策划67

防微杜渐规避风险:内控评审与测试83

充分可靠理直气壮:内审证据的整理104

落实成果形成结论:内审报告的提供113

复评建议改进管理:后续审计的进行123

实践方法介绍130

第5章 严谨缜密科学高效130

掌握内部审计的技术与方法130

问题解决与决策130

数据收集技术140

审计抽样技术148

审计工作底稿164

计算机审计技术172

审计分析程序185

第6章 内容丰富风格迥异190

认识内部审计的主要形式190

内部审计的现在进行时:基础形式——财务审计190

内部审计的一般现在时:其他形式——经济责任审计203

内部审计的一般将来时:发展形式——管理审计211

内部审计的将来完成时:未来形式——价值增值审计218

支持措施阐释222

第7章 效率支撑质量保障222

落实内部审计工作与管理222

内部审计管理系统222

内部审计计划管理227

内部审计人事管理230

内部审计监督管理233

第8章 沟通合作化解冲突238

处理好内部审计中的人际关系238

内部审计人际关系重要性238

内部审计人际关系的分析240

良好人际关系的形成途径245

解决内部审计冲突的办法256

关联关系再认识262

第9章 和谐依存相互促进262

正确把握内部审计的几对重要关系262

责任与意识:内部审计与管理层的关系262

报告与指导:内部审计与治理层之间的关系266

局部与整体:内部审计与内部控制的关系273

互补与协调:内部审计与社会审计的关系283

补充与支持:内部审计与国家审计的关系286

制约与合作:内部审计与内部其他部门的关系288

参考文献291

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